El modelo 415 es una declaración tributaria de carácter informativo que deben presentar las empresas y profesionales que operan en las Islas Canarias y que están sujetos al IGIC (Impuesto General Indirecto Canario) para informar de las operaciones realizadas con terceros (clientes/proveedores) cuando estas operaciones superan ciertos importes durante el año.
Es similar al modelo 347, pero adaptado específicamente al sistema fiscal canario (IGIC).
👥 Obligados a presentar el modelo
Están obligados a presentarlo:
Las personas físicas o jurídicas (autónomos, empresas, asociaciones, etc.) que sean sujetos pasivos del IGIC.
Siempre que, durante un año natural, hayan realizado operaciones con una misma persona o entidad (cliente o proveedor) cuyo importe total supere 3.005,06 €.
📅 Periodicidad
El modelo 415 tiene una periodicidad anual.
Se presenta anualmente, durante el mes de febrero del año siguiente al ejercicio declarado.
Ejemplo: El modelo 415 correspondiente al ejercicio 2025 se presenta en febrero de 2026.
⚠️ Ten en cuenta que estos plazos pueden variar si el último día de presentación coincide con un día inhábil. Por eso, te recomendamos consultar siempre el Calendario Tributario de la Agencia Tributaria Canaria.
ℹ️ Accede al calendario: 🔗 Calendario Tributario ATC
💻 Configuración de la obligación del modelo 415 en Gestión Fiscal
Para generar el modelo, es necesario haber configurado previamente la obligación en la ficha de la empresa. Recuerda que para configurar la obligación tienes que:
Editar la ficha de la empresa.
Acceder a la pestaña Obligaciones > apartado I.V.A./I.G.I.C.
Marcar la casilla correspondiente al modelo 415 en el bloque Declaraciones Anuales e Informativas de la parte inferior.
➕ Alta del modelo
Existen dos formas de dar de alta esta declaración anual.
🅰️ Desde el Mantenimiento del propio modelo
1️⃣ Dirígete al menú Anuales > sección Modelo 415.
2️⃣ Pulsa el botón Alta y selecciona la empresa y periodo. Por defecto, aparecerá seleccionada la empresa activa.
🅱️ Desde la ficha de empresa
1️⃣ Edita la empresa y ve a la pestaña Gest. Oblig.
2️⃣ Busca la fila del modelo 415 y pulsa sobre el periodo correspondiente para tener un acceso directo al alta.
3️⃣ En el mensaje emergente contesta "Sí" para acceder a la cumplimentación del modelo.
Para aprender a cumplimentar la declaración y presentarla correctamente, ponemos a tu disposición los siguientes artículos de ayuda:
🔗 Modelo 415. Cumplimentación del modelo
🔗 Modelo 415. Comprobación de datos
🔗 Modelo 415. Presentación del modelo
🔗 Modelo 415. Cartas: generación y envío
🔗 Modelo 415. Declaración Complementaria y Sustitutiva
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