❓ ¿Qué es la liquidación L90?
La liquidación L90 se utiliza para cotizar incrementos de bases de trabajadores ya incluidos en liquidaciones L00 y/o L91, cuando no se deben a causas previstas en la L03.
Es una liquidación complementaria y, por tanto, debe existir previamente la L00 correspondiente al periodo que se desea complementar.
📝 Características de la L90
Incluyen los incrementos de bases de trabajadores ya presentados de periodos atrasados respecto de la L00.
- No requiere justificar la causa del abono.
- Son siempre son fuera de plazo.
✅ Requisitos previos
Antes de calcular la L90, asegúrate de:
- Tener grabada la nómina ordinaria (L00) del trabajador.
Si no se dispone de la L00, el sistema generará un tramo completo en alta normal, lo que puede provocar errores si no coincide con la realidad (como por ejemplo tener IT, cambios de jornada o afiliación).
🧮 Cómo calcular una L90 en Gestión Laboral
Vamos a explicarte paso a paso cómo calcular una L90 a través del siguiente ejemplo práctico:
Un trabajador ha recibido dietas no cotizadas de 38 € en noviembre y diciembre de 2024 y ahora nos obligan a realizar una liquidación complementaria L90 para abonar esas cotizaciones.
¿Qué pasos tienes que seguir?
1️⃣Accede al menú Nóminas > sección Cálculo de Nóminas.
2️⃣ Selecciona el ejercicio y mes de presentación en la parte superior. Por ejemplo: Febrero 2025.
3️⃣ Selecciona la empresa y trabajador correspondiente.
4️⃣ En la parte inferior de la pantalla, indica el ejercicio correspondiente a los atrasos y el mes o meses que abarca la liquidación complementaria.
5️⃣ En el apartado “Opciones Cálculo Atrasos”, selecciona L90 Atrasos por otras causas no previstas en L03.
6️⃣ Al pulsar en Aceptar, se mostrará una tabla:
- Introduce 0,01 € en Salario Base SI SOLO HAY DIFERENCIAS DE COTIZACIÓN.
- Introduce 38 € en Bases CC y CP.
Haremos lo mismo con el mes de diciembre calculando la nómina con el código de emisión 2:
📥 Revisión y envío
1️⃣ En el Mantenimiento de Nóminas verifica que las nóminas de atrasos estén generadas en febrero.
2️⃣ Accede a Bases y Tramos del trabajador.
- Puedes hacerlo desde el menú Herramientas, o
Haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el trabajador en cuestión, Herramientas > Bases y Tramos.
3️⃣ Filtra por tipo de liquidación L90 si deseas enviar solo esta.
4️⃣ Realiza el envío del fichero de bases como de costumbre:
- Haz clic en Fichero Bases.
- Genera el fichero.
- Envíalo a través de SILTRA.
5️⃣ Si esta liquidación estuviera fuera de plazo y se tuviera que informar recargo, se hará editando la liquidación y dando de alta el concepto 800-RECARGO con él % que corresponda.
⚠️ Consideraciones importantes
Solo es correcto tener una única liquidación L90 en el mes (por CCC y periodo de liquidación). Es decir, si tenemos que hacer varias liquidaciones L90, debemos hacer una por mes, cambiando el código de emisión por cada mes.
El sistema comprueba que el tramo del trabajador esté incluido en una L00 o L91 del mismo periodo de liquidación para permitir la presentación de este tipo de liquidación.
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