Si disponemos de una factura emitida no sujeta a IVA por reglas de localización, debemos dar de alta un apunte de ingreso desde el menú Apuntes > opción Ingresos.
También es posible acceder desde la cinta superior de accesos rápidos, pulsando el botón correspondiente.
En primer lugar, seleccionaremos la actividad en la que se contabilizará el ingreso.
A continuación, pulsaremos el botón Alta para registrar el nuevo apunte.
Para contabilizar la factura, seleccionaremos la cuenta del cliente, el concepto correspondiente, la fecha de expedición y el número de factura emitida. En este caso, es fundamental seleccionar en el desplegable Ámbito la opción Interior y marcar la casilla Operación No sujeta IVA/IGIC.
📌 Ejemplo
Factura emitida el 02-01-20XX por un importe de 4.500 euros, en la que se especifica que la operación no está sujeta a IVA.
En el modelo 303 del trimestre correspondiente (1T), la información se recoge en la casilla 120. De esta casilla se excluyen automáticamente los apuntes con concepto de subvenciones (740 / 741 / 746).
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